在发展不断提速的社会中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编为大家收集的审计岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
审计岗位职责 1
职责描述:
1、编制集团各年度和季度的合并财务报表;
2、对集团内各子公司财务工作进行监督和管理;
3、对接外部审计师及评估师工作;
4、对外披露财务数据整理及审核。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,英语六级;
2、三年以上会计师事务所工作经验,有注册会计师证书者优先;
3、较强的沟通能力、组织协调能力,原则性强。
审计岗位职责 2
1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;
2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;
3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;
4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;
审计岗位职责 3
1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。
4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的’责任,加强内控管理。
6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等
审计岗位职责 4
职责:
1、执行集团及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制等方面的.审计项目;
2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;
3、协助完善内审管理制度,编制工程审计案例、工程审计指南等;
4、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学;
2、具有3年及以上大型房地产公司等甲方单位内部审计、工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先;
3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;
4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;
5、具有建造师、造价工程师等工程类职业资格;同时具备注册内部审计师等资格证者优先;
6、具有政府审计等工作经验优先;
审计岗位职责 5
职责:
1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的.投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
审计岗位职责 6
职责:
1、高新培育。
2、高新申报过程中所有财务相关事宜对接。
3、高新通过后税务备案资料的对接。
4、加计扣除项目负责人。
岗位要求:
1、财务会计,审计等相关专业。
2、财务主管以上岗位,证书不做要求。
3、有财务主管或经理以上工作经验即可。
审计岗位职责 7
1、负责对公司经营成果、财务管理等审计方面的具体工作;
2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
3、按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用操纵及预算;
4、根据企业的经营状况出具审计分析报告;
5、完成上级领导交办的`其他事项。
审计岗位职责 8
1、按照公司统一标准,统一分配助理工作,按项目经理的要求执行具体任务;完成分派任务的梳理、归纳、说明、底稿归档等;
2、主动加强基础能力的学习,掌握并熟练运用。包括:相关理论知识、电脑文字编辑、数据分析计算、相关专业软件等。
3、不断提高综合素质和工作主动性,学问结合,必要时发起与自身业务相关的`案例分析会,及时解决出现的问题,对业务处理提出合理化建议;
4、完成公司分派的其他任务。
审计岗位职责 9
合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。
1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题
2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的.行动计划
3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围
4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员
5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值
6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计
job requirements:岗位需求:
1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)
2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑
3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑
4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑
审计岗位职责 10
岗位职责
1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的`相关审计,并负责协调、整改等工作。
岗位要求
1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
审计岗位职责 11
岗位职责:
1、负责规划公司信息安全审计工作
2、负责外部审计组织对接工作;
3、按计划完成日常审计、专项审计、事件审计等工作
4、负责公司安全事件分析与追溯,高危漏洞的应急响应
任职资格:
1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业
2、2年以上大型企业检查、迎检经验,可独立负责组织/管理/实施安全检查、审计等专项工作,包括计划/方案制定、checklist编写、过程执行、报告编制、结果跟踪等。
3、性格稳重,不急躁、不偏激。有很强的团队协调、沟通能力。
4、具备优秀的职业素养,善于主动思考和行动,乐于解决具有挑战性的`问题;
5、持有cisa证书者优先。
审计岗位职责 12
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的.检查和评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。
7、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。
8、对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
审计岗位职责 13
(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的’审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。
审计岗位职责 14
岗位职责:
1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;
2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的’编制和审核,维护公司权益;
3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.
4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告
5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告
6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。
任职资格:
1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;
2、具有造价员资格证书或初级以上职称;
3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;
4、2年以上工程预决算工作经验;
5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;
6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人际关系;
8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。
审计岗位职责 15
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的.实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计岗位职责 16
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的.专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
审计岗位职责 17
职责描述:
1、实施税务、资金相关业务的内部审计工作,对税务筹划、税务申报过程进行审核,取得相关问题的资料、文件及证明材料,据此向公司呈报审计结果及建议;
2、对违反内部审计制度的.违规行为,提出处罚意见并上报审批;
3、参与制定、实施相关专业的审计规章制度、流程、工作指引等。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历,会计、财务、税务及经济管理类相关专业;
2、3年或以上工作经验,熟悉房地产企业税务风险、融资风险,拥有房地产企业税务、资金审计人员,或税务系统、金融系统工作背景者优先考虑;
3、为人正直,具有较强的责任心及团队协作能力。
审计岗位职责 18
1、开展各项目工程进度、质量管理的`审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
审计岗位职责 19
审计岗位职责
一、审计的目的:
在有效的监督下规范和改善我们的各项工作,杜绝违规、违纪、违法、犯罪现象的发生,为企业健康持续发展保驾护航。
二、审计的内容:
1.在审计负责人的领导下,对集团内各公司股权的真实构成、股金是否到位、证件手续是否齐备、出资合作合同、协议是否合法进行审计。
2.对集团内各公司的财务收支和内部控制进行审计,保证经营成果真实、准确,内部流程合理、有效。
3.对集团内各公司的财务计划或者经营预算的执行情况,财务决算的真实情况进行内部审计。
4.对集团内各公司资产的安全性、完整性,收入的真实性,成本费用列支标准的规范性,利润及利润分配的合理性进行审计。
5.对集团内各公司内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约、相互监督的作用进行审计。
6.对集团内各公司资金账户的设立与注销,资金的收支、计划管理情况进行审计。
7.对集团内各公司的.财务会计资料,包括会计凭证、账簿、财务报告等进行审计,对审计中发现的问题随时向有关单位和人员提出改进意见。
8.对集团内各公司税金计提、缴纳情况,税收筹划合法性进行审计。
9.对集团内各公司原料采购(含设备)、销售折让政策的执行情况进行审计。
10.对集团内各公司员工工资标准的执行情况,工资资料(含奖金)的完整性、工资变动的合规性进行审计。
11.负责完成集团董事会及经营管理委员会交办的其它工作和集团内各公司委托的其它审计事项。
审计报告与整改建议:
审计的目的不仅仅是为了查找和发现问题,更重要的是要实事求是地反映经营管理中的一些具体问题并形成审计报告并附有整改建议呈送相关责任人和部门,然后还要监督落实整改方案和措施以及整改进度和效果。
审计岗位职责 20
职责描述:
1、负责制定并维护it安全检查标准;
2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;
3、负责推动it安全风险改进。
任职要求:
1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;
2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;
3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品服务,有相关工作经验者优先;
4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;
5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。